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民进宝鸡市委员会2014年部门决算
2015-09-11 15:58:39


    一、民进宝鸡市委员会概况

(一)民进宝鸡市委员会的主要职责
按照《中国民主促进会章程》规定:“我会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,积极参加国家政权,参与国家大政方针和国家领导人选的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督的职责”。我单位作为中国民主促进会的基层组织,同样遵守以上规定,并坚持不懈的搞好党派自身建设,为当地政治经济文化等社会事业的长足发展贡献力量。
(二) 民进宝鸡市委员会的决算单位构成
民进宝鸡市委员会2014年部门决算包括民进宝鸡市委员会市本级1个单位。
二、民进宝鸡市委员会2014年度部门决算表
1.收入支出决算总表(附表一)
2014年度收支总表
单位:万元
     
     
项目
决算数
支出功能分类
决算数
支出经济分类
决算数
一、财政拨款收入
65.95
一、一般公共服务支出
 
一、基本支出
61.90
  其中:政府性基金
 
二、外交支出
 
 工资福利支出
33.75
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
 商品和服务支出
21.09
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
 对个人和家庭的补助
7.05
四、经营收入
 
五、教育支出
 
二、项目支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
 工资福利支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 商品和服务支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 对个人和家庭的补助
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 对企事业单位的补贴
 
 
 
十、节能环保支出
 
 赠与
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 债务利息支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 基本建设支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 其他资本性支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 其他支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
三、上缴上级支出
 
 
 
十六、金融支出
 
四、经营支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
五、对附属单位补助支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、国债还本付息支出
 
 
 
 
 
二十二、其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
65.95
本年支出合计
 
本年支出合计
61.90
用事业基金弥补收支差额
 
    结余分配
 
    结余分配
 
上年结转和结余
 10.96
    年末结转和结余
 
    年末结转和结余
 15.01
    其中:财政拨款资金结转
 
 
 
 
 
          非财政拨款资金结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
 76.91
支出总计
 
支出总计
 76.91
2.公共预算财政拨款支出决算表(附表二)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类
合计
基本支出
项目支出
备注
科目编码
科目名称
   
61.90
61.90
 
 
201
一般公共服务
54.84
54.84
 
 
20128
 民主党派及工商联事务
54.84
54.84
 
 
2012801
    行政运行
34.23
34.23
 
 
2012899
    其他民主党派及工商联事务
20.61
20.61
 
 
208
社会保障和就业支出
7.05
7.05
 
 
20805
 行政事业单位离退休
7.05
7.05
 
 
 2080501
  归口管理的行政单位离退休
7.05
7.05
 
 
3“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(附表三)
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
单位名称
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
会议费
培训费
小 计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置
合计
3.5
 
1.7
1.7
 
1.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
补充资料:
 
 
 1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组    0    个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0   个;本单位全年因公出国(境)累计  0  人次。 
 2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车   0 辆;年末公务用车保有量   1   辆。
 3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计    20 批次 ,公务接待累计    180   人 。
三、民进宝鸡市委员会2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计76.91万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入65.95万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余10.96万元,为以前年度尚未列支,结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计76.91万元,包括:
(1)基本支出61.90万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出33.75万元,对个人和家庭的补助支出7.05万元,商品和服务支出21.09万元。
(2)年末结转和结余15.01万元,为本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金
(二)2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出61.90万元,其中:基本支出61.90万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况
2014年度公共预算财政拨款基本支出61.90万元,其中:行政运行支出34.23万元,其他民主党派及工商联事务支出20.61万元;归口管理的行政单位离退休支出7.05万元。
 (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.5万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费1.7万元,公务接待费1.8万元。2013年公务用车购置及运行维护费共19.48万元,其中购置车辆17.67万元,2014年“三公经费”支出比2013年下降15.98万元,主要原因是本单位严格执行八项规定,厉行节约,大力压缩会议、培训支出、减少接待批次和人数,接待费较2013年的1.83万元略下降0.03万元,公务用车运行维护费也较2013年的1.81万元略下降0.13万元,2014年没有公务用车购置费,所以,2014年的“三公经费”支出大幅度较低。
1.因公出国(境)费用0万元,本年本单位无出国情况。
2.公务用车购置及运行维护费1.7万元,其中:公务用车运行维护费1.7万元。主要用于汽油费、车辆保险费和日常保养费。2014年度本部门购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
3.公务接待费1.8万元,主要用于全委会、三下乡、省市有关部门调研视察用餐,涉及20批次180人。


  
  
  
  
  
  
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